索引號: | 11152128011619343N/202403-00001 | 組配分類: | 財政預(yù)決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 旗交通運(yùn)輸局 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 其他 |
名稱: | 2024年度鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸系統(tǒng)預(yù)算公開 | 文號: | 無 |
成文日期: | 2024-03-14 | 發(fā)布日期: | 2024-03-14 |
目 錄
第一部分部門(單位)概況
一、主要職能、職責(zé)
二、部門(單位)機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
三、2024年度部門(單位)主要工作任務(wù)及目標(biāo)
第二部分2024年度部門(單位)預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明
十、項目支出預(yù)算情況說明
十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
十二、政府采購支出預(yù)算情況說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、項目績效目標(biāo)情況說明
第三部分名詞解釋
第四部分預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第五部分 2024年度部門(單位)預(yù)算表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十、項目支出表
十一、項目績效目標(biāo)表
十二、政府采購預(yù)算表
一、主要職能職責(zé)
旗交通運(yùn)輸局貫徹黨中央關(guān)于交通運(yùn)輸工作的方針政策,落實(shí)自治區(qū)黨委、呼倫貝爾市委、鄂溫克族自治旗委相關(guān)決策部署,在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對交通運(yùn)輸工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:
(一)貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市關(guān)于交通運(yùn)輸工作的法律法規(guī)及有關(guān)政策。根據(jù)權(quán)限擬訂公路水路相關(guān)規(guī)劃,落實(shí)相關(guān)政策、制度并監(jiān)督實(shí)施。會同相關(guān)部門擬訂綜合交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃,參與擬訂物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃。承擔(dān)相關(guān)統(tǒng)計及其分析工作。
(二)監(jiān)督指導(dǎo)公路水路建設(shè)工作。提出相關(guān)固定資產(chǎn)投資項目、資金以及其他涉及財政、土地、價格、融資等方面的建議,審核相關(guān)固定資產(chǎn)投資項目。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)技術(shù)行政管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)全旗公路水路建設(shè)市場管理工作。按規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)公路水路、農(nóng)村客運(yùn)站的建設(shè)項目設(shè)計、可行性研究報告、施工許可、造價定額、招投標(biāo)、從業(yè)資質(zhì)、質(zhì)量監(jiān)督、竣(交)工驗(yàn)收等監(jiān)督管理及實(shí)施工作。監(jiān)督指導(dǎo)全旗公路水路行業(yè)環(huán)保節(jié)能、污染防治工作。
(三)監(jiān)督指導(dǎo)公路水路管理維護(hù)工作。管理超限運(yùn)輸、涉路工程等相關(guān)事項,指導(dǎo)公路養(yǎng)護(hù)、路政、運(yùn)營服務(wù)等工作。承擔(dān)公路統(tǒng)籌調(diào)度、路網(wǎng)監(jiān)測工作。承擔(dān)農(nóng)村公路、國邊防公路相關(guān)工作。
(四)監(jiān)督指導(dǎo)全旗公路水路運(yùn)輸市場管理工作。負(fù)責(zé)旗市際道路旅客運(yùn)輸、道路運(yùn)輸,指導(dǎo)航道通航條件影響評價等管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)道路水路旅客運(yùn)輸、貨物運(yùn)輸、客貨運(yùn)輸場站經(jīng)營、機(jī)動車維修、營運(yùn)車輛綜合性能檢測、機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)及從業(yè)人員管理等工作。指導(dǎo)公共汽車、出租汽車、汽車租賃、網(wǎng)約車等城市客運(yùn)管理。指導(dǎo)航道、碼頭養(yǎng)護(hù),指導(dǎo)船舶登記、檢驗(yàn)和船員管理等工作。
(五)監(jiān)督指導(dǎo)公路水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。擬定公路水路安全生產(chǎn)管理制度和應(yīng)急預(yù)案并監(jiān)督實(shí)施。監(jiān)測分析相關(guān)路網(wǎng)運(yùn)行情況,發(fā)布相關(guān)信息。負(fù)責(zé)水上交通安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)調(diào)控全旗重點(diǎn)物資、緊急客貨運(yùn)輸。
(六)監(jiān)督指導(dǎo)公路水路行業(yè)行政執(zhí)法工作。組織重大案件調(diào)查和跨行政區(qū)域執(zhí)法,承辦指定管轄案件。
(七)承擔(dān)行業(yè)軍民融合工作。組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門對軍事行動和搶險救災(zāi)的交通保障,監(jiān)督指導(dǎo)全旗國防交通工作。
(八)按職責(zé)權(quán)限承擔(dān)行政審批、許可等工作。
(九)指導(dǎo)公路水路行業(yè)科技創(chuàng)新推廣,指導(dǎo)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化工作。指導(dǎo)全旗公路水路行業(yè)改革和信用體系建設(shè)。
(十)完成旗委、政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。
(十一)有關(guān)職責(zé)分工。
1.公路水路建設(shè)項目的職責(zé)分工:旗交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)規(guī)劃、勘察、設(shè)計、初審及實(shí)施,提出工程可行性研究報告的行業(yè)審查意見。呼倫貝爾市交通運(yùn)輸局及鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會負(fù)責(zé)按規(guī)定權(quán)限和職責(zé)分工審核公路水路建設(shè)項目。
2.城鄉(xiāng)客運(yùn)方面的職責(zé)分工:城鄉(xiāng)客運(yùn)管理事權(quán)和管理職責(zé)由旗、蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府負(fù)責(zé)。旗交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)運(yùn)營管理,參與城鄉(xiāng)客運(yùn)相關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作,組織擬訂相關(guān)制度并監(jiān)督實(shí)施。
3.水上交通安全監(jiān)管的職責(zé)分工:農(nóng)牧和科技部門負(fù)責(zé)漁港水域安全監(jiān)管,文體旅游部門負(fù)責(zé)參加比賽的體育運(yùn)動船舶安全監(jiān)管,交通運(yùn)輸部門負(fù)責(zé)其他船舶及經(jīng)批準(zhǔn)從事客貨運(yùn)輸?shù)臐O船安全監(jiān)管和通航水域安全監(jiān)管,蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)非運(yùn)輸船舶由旗、蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府參照鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)輸船舶安全監(jiān)管的相關(guān)規(guī)定落實(shí)監(jiān)管責(zé)任,城市園林水域安全監(jiān)管部門由旗人民政府確定。
4.河道采砂管理的職責(zé)分工:旗交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)河道采砂影響通航安全的管理。旗水利局負(fù)責(zé)監(jiān)督管理河道采砂工作,指導(dǎo)河道采砂規(guī)劃和計劃的編制。
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊
1. 宣傳貫徹交通運(yùn)輸行政執(zhí)法方面的方針政策和法律法規(guī),研究制定綜合行政執(zhí)法工作計劃、管理制度,并組織實(shí)施。
2.以鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸局名義實(shí)行統(tǒng)一執(zhí)法,負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)公路路政、路運(yùn)政、地方海事行政、交通運(yùn)輸工程質(zhì)量監(jiān)督管理等執(zhí)法門類的行政處罰以及與行政處罰相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制等行政執(zhí)法工作。
3.負(fù)責(zé)與交通運(yùn)輸行政執(zhí)法相對應(yīng)的交通運(yùn)輸安全生產(chǎn)檢查工作。
4.承擔(dān)主管部門交辦的其他相關(guān)工作。
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心
1、貫徹黨中央關(guān)于交通運(yùn)輸工作的方針政策,落實(shí)自治
區(qū)黨委、呼倫貝爾市委、鄂溫克族自治旗委相關(guān)決策部署。
2、貫徹落實(shí)國家和自治區(qū)交通運(yùn)輸法律法規(guī)和規(guī)章,參
與擬訂全旗公路發(fā)展規(guī)劃、建設(shè)計劃。
3、負(fù)責(zé)全旗公路數(shù)據(jù)庫采集、建設(shè)和維護(hù);承擔(dān)全旗公
路養(yǎng)護(hù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)計和全旗縣鄉(xiāng)村公路路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測、路況
檢測、路況信息發(fā)布等工作。
4、承擔(dān)全旗縣鄉(xiāng)村公路養(yǎng)護(hù)工程計劃的擬訂并組織實(shí)施;
承擔(dān)養(yǎng)護(hù)作業(yè)單位資質(zhì)審核的技術(shù)支撐和輔助工作。
5、承擔(dān)全旗縣鄉(xiāng)村公路的應(yīng)急處置工作;負(fù)責(zé)全旗縣鄉(xiāng)
村公路的安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排和防災(zāi)減災(zāi)等工作。
6、承擔(dān)全旗縣鄉(xiāng)村公路路網(wǎng)改造、公路養(yǎng)護(hù)的技術(shù)支撐
工作。
7、承擔(dān)全旗公路養(yǎng)護(hù)技術(shù)交流、科技成果轉(zhuǎn)化、科研項目組織與實(shí)施等工作。
8、承擔(dān)交通戰(zhàn)備應(yīng)急保障工作。
9、承擔(dān)主管部門交辦的其他相關(guān)工作。
二、部門(單位)機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
1.根據(jù)部門(單位)職責(zé)分工,本部門(單位)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括黨政辦公室、人力資源與行政審批股、財務(wù)股、公路規(guī)劃建設(shè)和交通運(yùn)輸股、安全監(jiān)督與政策法規(guī)股。本部門(單位)下屬單位包括:鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊和鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心。均為獨(dú)立核算單位。
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊為根據(jù)單位職責(zé)分工,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、安全監(jiān)督股、執(zhí)法監(jiān)督股、財審人事股、工程質(zhì)量監(jiān)督股、直屬執(zhí)法中隊、大雁執(zhí)法中隊、伊敏執(zhí)法中隊。本部門(單位)無下屬單位。
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心
根據(jù)單位職責(zé)分工,本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:主任室、辦公室、財務(wù)室、養(yǎng)護(hù)辦。本單位預(yù)算只包括本級預(yù)算,沒有下屬單位。
2.從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本系統(tǒng)2024年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計3家,具體包括:鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸局部門本級、鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊。詳細(xì)情況見表:
序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
1 |
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸局 |
財政撥款的行政單位 |
2 |
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊 |
公益一類事業(yè)單位 |
3 |
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 |
公益一類事業(yè)單位 |
三、2024年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)
1.持續(xù)推動公路項目建設(shè)。2024年交通領(lǐng)域計劃實(shí)施項目6個,新建項目4個,續(xù)建項目1個,協(xié)調(diào)推進(jìn)項目1個,計劃總投資66769.46萬元。一是新建項目。紅花爾基至烏日根山公路建設(shè)工程,已納入交通運(yùn)輸部門2023年建設(shè)計劃,項目由紅花爾基林業(yè)局負(fù)責(zé)組織實(shí)施;伊敏公路大橋(永豐大橋)改造項目,現(xiàn)已完成初步設(shè)計,擬在原橋位建6—20米預(yù)應(yīng)力鋼筋混凝土箱梁;軍民大橋改造項目(錫尼河西蘇木至火葬場段),現(xiàn)已完成初步設(shè)計,擬在原橋位建8—20米預(yù)應(yīng)力砼連續(xù)箱梁;養(yǎng)護(hù)工程,實(shí)施53.53公里,其中縣道33.8公里、鄉(xiāng)道4.8公里、村道9.9公里,計劃總投資2311萬元,爭取上級補(bǔ)助資金1651萬元。二是續(xù)建項目。東蘇木辦事處至哈日陶海嘎查公路項目,設(shè)計里程8.589公里,現(xiàn)已完成路面工程,預(yù)計2024年10月底完工。三是協(xié)調(diào)推進(jìn)項目。國道301線牙克石至海拉爾段公路改擴(kuò)建項目,項目位于鄂溫克族自治旗境內(nèi),由呼倫貝爾市交通運(yùn)輸局實(shí)施,路線全長28.9公里,其中新建里程21.9公里,維修利用里程7公里,總投資33000萬元。目前自治區(qū)交通運(yùn)輸廳已完成審批,正在進(jìn)行施工圖設(shè)計,辦理土地征占用手續(xù)。我旗將積極協(xié)助推進(jìn)項目實(shí)施。
2.狠抓交通運(yùn)輸安全生產(chǎn)。按照“管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)經(jīng)營必須管安全”的原則,切實(shí)推動安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)。以綜合督查、專項督查和日常檢查方式,注重采取全面督查與重點(diǎn)抽查、明查與暗訪相結(jié)合等方式,深入行業(yè)基層一線,強(qiáng)化行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管力度。加大安全風(fēng)險隱患排查治理,針對發(fā)現(xiàn)突出問題、薄弱環(huán)節(jié)、漏洞盲區(qū),逐一嚴(yán)抓整改、舉一反三,做到“發(fā)現(xiàn)一個、排查一批、消除一類”,確保安全隱患及時整改消除,最大限度遏制各類生產(chǎn)安全責(zé)任事故發(fā)生。
3.加強(qiáng)交通運(yùn)輸行業(yè)監(jiān)管。一是大力開展行業(yè)“打非治違”工作。將繼續(xù)加強(qiáng)與公安交警、交通養(yǎng)護(hù)管理部門聯(lián)動,依托現(xiàn)有的設(shè)施設(shè)備,重點(diǎn)治理公路貨物運(yùn)輸車輛超限超載行為,加大對道路運(yùn)輸違法違規(guī)經(jīng)營行為的查處力度,有效維護(hù)公路路產(chǎn)路權(quán)。二是加大對客運(yùn)、危貨企業(yè)的檢查巡查力度。突出“兩客一?!卑踩[患排查治理,加大對我旗道路危險品貨物運(yùn)輸市場的執(zhí)法力度,做好日常執(zhí)法監(jiān)督檢查。三是加強(qiáng)聯(lián)合治超工作。聯(lián)合公安交警、市場監(jiān)督、應(yīng)急管理等相關(guān)部門,對全旗重點(diǎn)路段開展重點(diǎn)治理工作,從源頭上防止車輛因超限導(dǎo)致貨物揚(yáng)撒及污染環(huán)境等行為。
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊
1、加強(qiáng)對路面管控治理,加強(qiáng)對交通運(yùn)輸行業(yè)實(shí)地督導(dǎo)檢查,對存在的問題及時要求整改,整改不到位的立即予以停業(yè)整頓,進(jìn)一步規(guī)范行業(yè)秩序。
2、進(jìn)一步加大執(zhí)法檢查力度,嚴(yán)厲打擊道路旅客運(yùn)輸和出租汽車非法營運(yùn)行為。
3、加大對貨運(yùn)車輛超限超載治理。
4、加快推進(jìn)重點(diǎn)貨運(yùn)源頭檢查。
5、加強(qiáng)執(zhí)法隊伍建設(shè)。
6、加強(qiáng)城市客運(yùn)管理,積極推廣新能源及雙燃料車優(yōu)先戰(zhàn)略。
7、組織招錄綜合執(zhí)法專業(yè)性人才與財務(wù)人員。
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心
主要任務(wù)
1、合理實(shí)施公路養(yǎng)護(hù)作業(yè)。進(jìn)一步強(qiáng)化經(jīng)常性、預(yù)防性養(yǎng)護(hù)的理念,高度重視日常養(yǎng)護(hù)工作,加強(qiáng)對公路、橋梁、隧道等輕微破損的及時性修復(fù)。
2、建立長效機(jī)制,有力保障安全。繼續(xù)實(shí)施公路安全生命防護(hù)工程、危橋改造工程和干線公路災(zāi)害防治等三項工程。
3、持續(xù)以專項行動為抓手,有效消除重點(diǎn)路段安全隱患。按照事前預(yù)防的要求,強(qiáng)化安全隱患排查,針對易發(fā)生安全事故的高風(fēng)險路段或存在較大隱患的風(fēng)險事件,有計劃性的部署專項整治行動。
發(fā)展目標(biāo)
重點(diǎn)圍繞“強(qiáng)化基礎(chǔ)、深化改革、優(yōu)化品質(zhì)”三個方面精準(zhǔn)發(fā)力,牢固樹立新發(fā)展理念,堅持質(zhì)量變革、效率變革、動力變革,遵循行業(yè)發(fā)展規(guī)律,順應(yīng)時代發(fā)展要求,推動管理體制機(jī)制更加科學(xué)規(guī)范、科技創(chuàng)新成果更加廣泛應(yīng)用、公路行業(yè)隊伍更加專業(yè)穩(wěn)定。推行養(yǎng)護(hù)科學(xué)決策,養(yǎng)護(hù)科學(xué)決策體系基本建立,技術(shù)狀況檢測和路面自動化采集覆蓋率到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn),科學(xué)決策技術(shù)運(yùn)用普及率達(dá)到省市標(biāo)準(zhǔn)。
一、收支預(yù)算總體情況說明
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸局2024年度收入、支出預(yù)算總計2684.04萬元,與上年相比收、支預(yù)算總計各減少1080.35萬元,減少28.69%。其中:
(一)收入預(yù)算總計2684.04萬元。包括:
1.本年收入合計2684.04萬元。
(1)一般公共預(yù)算撥款收入697.35萬元,與上年相比增加62.49萬元,增長9.84%。主要原因是工資福利支出人員工資增加、運(yùn)輸站退休人員補(bǔ)以前年度工資、增加日常公用經(jīng)費(fèi)及四好農(nóng)村路項目經(jīng)費(fèi)。
(2)政府性基金預(yù)算撥款收入1264.68萬元,與上年相比減少57.76萬元,減少4.44%。主要原因是郵儲貸款還款金額逐年遞減。
(3)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元,與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(4)財政專戶管理資金收入0萬元,與上年相比增加(減少) 0萬元,增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(5)事業(yè)收入0萬元,與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(6)事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(7)上級補(bǔ)助收入0萬元,與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(8)附屬單位上繳收入0萬元,與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(9)其他收入0萬元,與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余722.01萬元。與上年相比減少1084.08萬元,減少60.02%。主要原因是2022年農(nóng)村客運(yùn)補(bǔ)貼資金和城市交通發(fā)展獎勵資金、2023年農(nóng)村牧區(qū)客運(yùn)站運(yùn)營補(bǔ)貼資金。
(二)支出預(yù)算總計2684.04萬元。包括:
1.本年支出合計2684.04萬元。
(1)一般公共服務(wù)(類)支出0萬元,主要用于不存在此項內(nèi)容。與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(2)公共安全(類)支出0萬元,主要用于不存在此項內(nèi)容。與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(3)社會保障和就業(yè)支出(類)支出48.25萬元,主要用于在編人員及退伍兵合同制人員的社會保障支出。與上年相比減少4.47萬元,減少8.48%。主要原因是合同制人員減少一人。
(4)衛(wèi)生健康支出(類)支出8.57萬元,主要用于在編人員及退伍兵合同制人員的衛(wèi)生健康支出。與上年相比減少5.65萬元,減少39.73%。主要原因是合同制人員減少一人。
(5)城市社區(qū)支出(類)支出1264.68萬元,主要用于將2023年年度郵儲銀行還本付息資金列入預(yù)算。與上年相比減少58.76萬元,減少4.44%。主要原因是將2024年年度郵儲銀行還本付息資金逐年遞減。
(6)交通運(yùn)輸支出(類)支出1348.62萬元,主要用于2024年度交通運(yùn)輸局人員經(jīng)費(fèi)支出、公用經(jīng)費(fèi)支出、項目支出等。與上年相比減少1002.31萬元,減少42.63%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少7.16萬元,公路建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出減少477.55萬元,項目支出減少517.6萬元。
(7)住房保障支出(類)支出13.92萬元,主要用于在編人員及退伍兵合同制人員的住房保障支出。與上年相比減少9.15萬元,減少39.66%。主要原因是轉(zhuǎn)出在編人員一人。
2.年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,主要原因是不存在此項內(nèi)容。
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊2024年度收入、支出預(yù)算總計695.36萬元,與上年相比收、支預(yù)算總計各增加24.13萬元,增長3.59%。其中:
(一)收入預(yù)算總計695.49萬元。包括:
1.本年收入合計695.36萬元。
(1)一般公共預(yù)算撥款收入695.36萬元,與上年相比增加24.13萬元,增長3.69%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出。
(2)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(3)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元,與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(4)財政專戶管理資金收入0萬元,與上年相比增加(減少) 0萬元,增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(5)事業(yè)收入0萬元,與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(6)事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(7)上級補(bǔ)助收入0萬元,與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(8)附屬單位上繳收入0萬元,與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(9)其他收入0萬元,與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(二)支出預(yù)算總計695.49萬元。包括:
1.本年支出合計695.36萬元。
(1)社會保障和就業(yè)支出72.5萬元,主要用于)社會保障和就業(yè)。與上年相比增加0.94萬元,增長1.31%。主要原因是社會保障和就業(yè)支出變動。
(2)衛(wèi)生健康支出32.63萬元,主要用于衛(wèi)生健康支出。與上年相比減少2.56萬元,減少7.27 %。主要原因是衛(wèi)生健康支出變動。
(3)交通運(yùn)輸支出支出534.67萬元,主要用于交通運(yùn)輸支出支出。與上年相比增加20.75萬元,增加 4.04 %。主要原因是交通運(yùn)輸支出支出變動。
(4)住房保障支出支出55.56萬元,主要用于住房保障支出支出。與上年相比增加5.02萬元,增加 9.93 %。主要原因是住房保障支出支出變動。
2.年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,主要原因是不存在此項內(nèi)容。
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心2024年度收入、支出預(yù)算總計282.82萬元,與上年相比收、支預(yù)算總計各增加 59.75 萬元,增加26.79%。其中:
(一)收入預(yù)算總計282.82萬元。包括:
1.本年收入合計282.82萬元。
(1)一般公共預(yù)算撥款收入282.82萬元,與上年相比增加59.75萬元,增加 26.79 %。主要原因是本年度通過人才引進(jìn)增加人員4人,使得人員及公用經(jīng)費(fèi)增加。
(2)政府性基金預(yù)算撥款收入0 萬元,與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(3)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元,與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(4)財政專戶管理資金收入0 萬元,與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(5)事業(yè)收入0萬元,與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(6)事業(yè)單位經(jīng)營收入0 萬元,與上年相比增加(減少) 萬元,增長(減少)0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(7)上級補(bǔ)助收入0萬元,與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(8)附屬單位上繳收入0萬元,與上年相比增加(減少)0 萬元,增長(減少)0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(9)其他收入0萬元,與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比增加(減少)0 萬元,增長(減少)0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(二)支出預(yù)算總計282.82萬元。包括:
1.本年支出合計282.82萬元。
(1)社會保障和就業(yè)支出(類)支出19.63萬元,主要用于在職職工社保費(fèi)繳納。與上年相比增加 5.57萬元,增加 39.62%。主要原因是本年度通過人才引進(jìn)增加人員4人,使得人員社保費(fèi)增加。
(2)衛(wèi)生健康支出(類)支出8.48萬元,主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費(fèi)。與上年相比增加2.56 萬元,增長43.24 %。主要原因是本年度通過人才引進(jìn)增加人員4人和在職人員薪資調(diào)整使得支出增加。
(3)交通運(yùn)輸支出(類)支出240.93萬元,主要用于公路日常養(yǎng)護(hù)80萬元、養(yǎng)護(hù)機(jī)械維護(hù)12萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元、人員和公用經(jīng)費(fèi)等,與上年相比增加46.75萬元,增加24.08%,主要原因是本年度通過人才引進(jìn)增加人員4人和在職人員薪資調(diào)整使得支出增加。
(4)住房保障支出(類)支出13.78萬元,主要用于在職職工住房公積金繳費(fèi),與上年相比增加4.87萬元,增長54.66%。主要原因是本年度通過人才引進(jìn)增加人員4人和在職人員薪資調(diào)整使得支出增加。
2.年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,主要原因是不存在此項內(nèi)容。
二、收入預(yù)算情況說明
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸局2024年度收入預(yù)算總計2684.04萬元,包括本年入1962.03萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余722.01萬元。其中:
本年一般公共預(yù)算收入697.35萬元,占25.98%;
本年政府性基金預(yù)算收入1264.68萬元,占47.12%;
本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,占0%;
本年財政專戶管理資金0萬元,占0%;
本年事業(yè)收入0萬元,占0%;
本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,占0%;
本年上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;
本年附屬單位上繳收入0萬元,占0%;
本年其他收入0萬元,占0%;
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入722.01萬元,占26.90%;
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬元,占0%;
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,占0%;
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金0萬元,占0%;
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元,占0%。
圖1.收入預(yù)算圖
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊2024年度收入預(yù)算總計695.49萬元,包括本年收入695.36萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。其中:
本年一般公共預(yù)算收入0萬元,占0%;
本年政府性基金預(yù)算收入0萬元,占0%;
本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,占0 %;
本年財政專戶管理資金0萬元,占0%;
本年事業(yè)收入0萬元,占0%;
本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,占0 %;
本年上級補(bǔ)助收入0萬元,占0 %;
本年附屬單位上繳收入0萬元,占0%;
本年其他收入0萬元,占0 %;
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入0萬元,占0%;
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬元,占0 %;
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,占0 %;
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金0萬元,占0%;
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元,占0%。
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心2024年度收入預(yù)算總計 282.82萬元,包括本年收入282.82萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。其中:
本年一般公共預(yù)算收入 282.82萬元,占100%;
本年政府性基金預(yù)算收入0萬元,占0 %;
本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,占0 %;
本年財政專戶管理資金0萬元,占0 %;
本年事業(yè)收入0萬元,占0 %;
本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,占0 %;
本年上級補(bǔ)助收入0萬元,占0 %;
本年附屬單位上繳收入0萬元,占0 %;
本年其他收入0萬元,占0 %;
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入0萬元,占0 %;
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬元,占0 %;
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,占0 %;
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金0萬元,占0 %;
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元,占0 %。
圖1.收入預(yù)算圖
三、支出預(yù)算情況說明
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸局2024年度支出預(yù)算合計2684.04萬元,其中:
基本支出346.37萬元,占12.90%;
項目支出2337.67萬元,占87.10%;
事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,占0%;
上繳上級支出0萬元,占0%;
對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。
圖2.支出預(yù)算圖
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊2024年度支出預(yù)算合計695.36萬元,其中:
基本支出58.51萬元,占94.7%;
項目支出36.85萬元,占5.3%;
事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,占0 %;
上繳上級支出0萬元,占0%;
對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0 %。
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心2024年度支出預(yù)算合計282.82萬元,其中:
基本支出172.82萬元,占61.11 %;
項目支出110 萬元,占38.89%;
事業(yè)單位經(jīng)營支出0 萬元,占0 %;
上繳上級支出 0 萬元,占0 %;
對附屬單位補(bǔ)助支出0 萬元,占0 %。
圖2.支出預(yù)算圖
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸局2024年度財政撥款收、支總預(yù)算2684.04萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各減少1080.35萬元,減少28.70%。主要原因是轉(zhuǎn)出在職人員與合同制人員人員經(jīng)費(fèi)減少,公路建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出和項目支出減少,結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊2024年度財政撥款收、支總預(yù)算695.36萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加24.13萬元,增長3.59 %。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)變動。
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心2024年度財政撥款收、支總預(yù)算282.82萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加59.75萬元,增加 26.79 %。主要原因是本年度通過人才引進(jìn)增加人員4人,使得人員及公用經(jīng)費(fèi)增加。
(1)社會保障和就業(yè)支出(類)支出19.63萬元,主要用于在職職工社保費(fèi)繳納。與上年相比增加 5.57萬元,增加 39.62%。主要原因是本年度通過人才引進(jìn)增加人員4人,使得人員社保費(fèi)增加。
(2)衛(wèi)生健康支出(類)支出8.48萬元,主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費(fèi)。與上年相比增加2.56 萬元,增長43.24 %。主要原因是本年度通過人才引進(jìn)增加人員4人和在職人員薪資調(diào)整使得支出增加。
(3)交通運(yùn)輸支出(類)支出240.93萬元,主要用于公路日常養(yǎng)護(hù)80萬元、養(yǎng)護(hù)機(jī)械維護(hù)12萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元、人員和公用經(jīng)費(fèi)等,與上年相比增加46.75萬元,增加24.08%,主要原因是本年度通過人才引進(jìn)增加人員4人和在職人員薪資調(diào)整使得支出增加。
(4)住房保障支出(類)支出13.78萬元,主要用于在職職工住房公積金繳費(fèi),與上年相比增加4.87萬元,增長54.66%。主要原因是本年度通過人才引進(jìn)增加人員4人和在職人員薪資調(diào)整使得支出增加。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸局2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算1419.36萬元,與上年相比減少1021.59萬元,減少41.85%。具體情況如下:
(一)一般公共服務(wù)(類)
一般公共服務(wù)類年初預(yù)算數(shù)為0萬元,與上年相比增加(減少)0萬元。其中:
1.人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項)。年初預(yù)算0萬元,與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。變動原因:不存在此項內(nèi)容。
(二)公共安全(類)
公共安全類年初預(yù)算數(shù)為0萬元,與上年相比增加(減少)0 萬元。其中:
1.公安(款)行政運(yùn)行(項)。年初預(yù)算0萬元,與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。變動原因:不存在此項內(nèi)容。
(三)社會保障和就業(yè)支出(類)
社會保障和就業(yè)支出類年初預(yù)算數(shù)為48.25萬元,與上年相比減少4.47萬元。其中:
1. 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)。年初預(yù)算31.68萬元,與上年相比減少1.45萬元,減少4.38%。變動原因:退休人員減少一人。
2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項)。年初預(yù)算11.43萬元,與上年相比減少3.6萬元,減少23.95%。變動原因:轉(zhuǎn)出在職人員一人和合同制人員一人。
3.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項)。年初預(yù)算5.14萬元,與上年相比增加0.58萬元,增加12.72%。變動原因:交通局遺屬人員增加工資。
(四)衛(wèi)生健康支出(類)
衛(wèi)生健康支出類年初預(yù)算數(shù)為8.57萬元,與上年相比減少5.65萬元。其中:
1. 行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(款)行政單位醫(yī)療(項)。年初預(yù)算8.57萬元,與上年相比減少5.65萬元,減少39.73%。變動原因:繳費(fèi)比例下調(diào)。
(五)交通運(yùn)輸支出(類)
交通運(yùn)輸支出類年初預(yù)算數(shù)為1348.62萬元,與上年相比減少1002.31萬元。其中:
1. 公路水路運(yùn)輸(款)行政運(yùn)行(項)。年初預(yù)算324.21萬元,與上年相比增加0.2萬元,增加0.06%。變動原因:項目經(jīng)費(fèi)支出增加。
2. 公路水路運(yùn)輸(款)公路建設(shè)(項)。年初預(yù)算302.4萬元,與上年相比減少326.3萬元,減少51.90%。變動原因:項目支出較上年減少。
3. 公路水路運(yùn)輸(款)公路運(yùn)輸管理支出(項)。年初預(yù)算26萬元,與上年相比增加26萬元,增加100%。變動原因:2023年此項支出是其他公路水路運(yùn)輸支出項。
4. 公路水路運(yùn)輸(款)其他公路水路運(yùn)輸支出(項)。年初預(yù)算696.01萬元,與上年相比增加670.01萬元,增加2576.96%。變動原因:上年結(jié)轉(zhuǎn)資金此項支出是其他交通運(yùn)輸支出項。
(六)住房保障支出(類)
1. 住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預(yù)算13.92萬元,與上年相比減少9.15萬元,減少39.66%。變動原因:轉(zhuǎn)出在職人員一人繳費(fèi)資金減少。
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算695.36萬元,與上年相比增加24.13萬元,增長3.59 %。具體情況如下:
(一)社會保障和就業(yè)(類)
社會保障和就業(yè)類年初預(yù)算數(shù)為72.5萬元,與上年相比增加0.94萬元。
(二)衛(wèi)生健康(類)
衛(wèi)生健康類年初預(yù)算數(shù)為32.63萬元,與上年相比減少2.56 萬元。
(三)交通運(yùn)輸(類)
交通運(yùn)輸類年初預(yù)算數(shù)為534.67萬元,與上年相比增加 20.75 萬元。
(四)住房保障(類)
住房保障支出類年初預(yù)算數(shù)為55.56萬元,與上年相比增加 5.02萬元。
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算282.82萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加59.75萬元,增加 26.79 %。具體情況如下:
(一)一般公共服務(wù)(類)
(1)社會保障和就業(yè)支出(類)支出19.63萬元,主要用于在職職工社保費(fèi)繳納。與上年相比增加 5.57萬元,增加 39.62%。主要原因是本年度通過人才引進(jìn)增加人員4人,使得人員社保費(fèi)增加。
(2)衛(wèi)生健康支出(類)支出8.48萬元,主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費(fèi)。與上年相比增加2.56 萬元,增長43.24 %。主要原因是本年度通過人才引進(jìn)增加人員4人和在職人員薪資調(diào)整使得支出增加。
(3)交通運(yùn)輸支出(類)支出240.93萬元,主要用于公路日常養(yǎng)護(hù)80萬元、養(yǎng)護(hù)機(jī)械維護(hù)12萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元、人員和公用經(jīng)費(fèi)等,與上年相比增加46.75萬元,增加24.08%,主要原因是本年度通過人才引進(jìn)增加人員4人和在職人員薪資調(diào)整使得支出增加。
(4)住房保障支出(類)支出13.78萬元,主要用于在職職工住房公積金繳費(fèi),與上年相比增加4.87萬元,增長54.66%。主要原因是本年度通過人才引進(jìn)增加人員4人和在職人員薪資調(diào)整使得支出增加。
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸局2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算346.37萬元,其中:
(一)人員經(jīng)費(fèi)210.21萬元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、住房公積金、其他工資福利支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)。
(二)公用經(jīng)費(fèi)99.92萬元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。
(三)對個人和家族的補(bǔ)助36.25萬元。主要包括:退休費(fèi)、生活補(bǔ)助。
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算695.36萬元,其中:
(一)人員經(jīng)費(fèi)633.44萬元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等。
(二)公用經(jīng)費(fèi)25.07萬元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算172.82萬元,其中:
(一)人員經(jīng)費(fèi)164.16萬元。主要包括:基本工資50.07萬元、津貼補(bǔ)貼57.18萬元、獎金0.15萬元、績效工資12.58萬元、住房公積金13.78萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)14.57萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)8.48萬元、其他社會保障繳費(fèi)2.30萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助5.06萬元。
(二)公用經(jīng)費(fèi)8.66萬元。主要包括:辦公費(fèi)4.00萬元、郵電費(fèi)0.04萬元、取暖費(fèi)4.06萬元、工會經(jīng)費(fèi)0.56萬元。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸局2024年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出12.50萬元,其中因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.50萬元,占100%;公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元,占0%。具體情況如下:
一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出12.50萬元,比上年預(yù)算減少5萬元,減少28.57%;其中:
1.因公出國(境)費(fèi)預(yù)算支出0萬元,比上年預(yù)算增加(減少)0萬元,主要原因不存在此項內(nèi)容。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出12.50萬元。其中:
(1)公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元,比上年預(yù)算增加(減少)0萬元,主要原因不存在此項內(nèi)容。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出12.50萬元,比上年預(yù)算減少5萬元,主要原因縮減三公經(jīng)費(fèi)支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0萬元,比上年預(yù)算增加(減少)0萬元,主要原因不存在此項內(nèi)容。
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊2024年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出30萬元,其中因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30萬元,占100 %;公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元,占0%。具體情況如下:
一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出30萬元,比上年預(yù)算增加(減少)0萬元,增長(減少)0%;其中:
1.因公出國(境)費(fèi)預(yù)算支出0萬元,比上年預(yù)算增加(減少)0萬元,主要原因不存在此項內(nèi)容。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出30萬元。其中:
(1)公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元,比上年預(yù)算增加(減少)0萬元,主要原因不存在此項內(nèi)容。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出30萬元,比上年預(yù)算增加(減少)0 萬元,主要原因無變化。
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0 萬元,比上年預(yù)算增加(減少)0萬元,主要原因不存在此項內(nèi)容。
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心2024年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出4萬元,其中因公出國(境)費(fèi)支出0 萬元,占0 %;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4萬元,占100 %;公務(wù)接待費(fèi)支出0 萬元,占0 %。具體情況如下:
一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出4萬元,比上年預(yù)算減少4萬元,減少50.00 %;其中:
1.因公出國(境)費(fèi)預(yù)算支出0 萬元,比上年預(yù)算增加(減少)0 萬元,主要原因本年度未安排因公出國(境)費(fèi)預(yù)算支出。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出 4 萬元。其中:
(1)公務(wù)用車購置預(yù)算支出0 萬元,比上年預(yù)算增加(減少)0 萬元,主要原因本年度未安排公務(wù)用車購置預(yù)算支出。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出4萬元,比上年預(yù)算減少4萬元,主要原因本年度有1臺公務(wù)車已經(jīng)報廢,公務(wù)車輛減少使得公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出下降。
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0 萬元,比上年預(yù)算增加(減少)0 萬元,主要原因本年度未安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出。
八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸局2024年度政府性基金支出預(yù)算支出1264.68萬元。與上年相比減少58.76萬元,減少4.44%。主要原因郵儲貸款還本付息逐年遞減。
其中:
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出(項)支出1264.68萬元,主要是用于將2024年年度郵儲銀行還本付息資金列入預(yù)算。
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊2024年度政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因不存在此項內(nèi)容。
其中:
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)管理費(fèi)用支出(項)支出0萬元,主要是用于不存在此項內(nèi)容。
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心2024年度政府性基金支出預(yù)算支出0 萬元。與上年相比增加(減少)0 萬元,增長(減少)0 %。主要原因本年無政府性基金預(yù)算支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸局2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因.本部門(單位)無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
其中:
1.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出(類)解決歷史遺留問題及改革成本支出(款)“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助支出(項)支出0萬元,主要是用于本部門(單位)無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
其中:
1.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出(類)解決歷史遺留問題及改革成本支出(款)“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助支出(項)支出0萬元,主要是用于本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0 萬元。與上年相比增加(減少)0 萬元,增長(減少)0 %。主要原因本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
十、項目支出預(yù)算情況說明
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸局2024年度預(yù)算安排項目8個,項目預(yù)算總金額2337.67萬元。其中,財政本年撥款金額1615.66萬元,財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余722.01萬元,財政專戶管理資金0萬元,單位資金0萬元。
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊2024年度預(yù)算安排項目2個,項目預(yù)算總金額36.85萬元。其中,財政本年撥款金額36.85萬元,財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,財政專戶管理資金0萬元,單位資金0萬元。
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心2024年度預(yù)算安排項目 5 個,項目預(yù)算總金額110萬元。其中,財政本年撥款金額 110萬元,財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,財政專戶管理資金0萬元,單位資金0萬元。
十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸局2024年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出99.92萬元,與上年相比減少477.55萬元,增長(減少)82.70%。主要原因是:無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊2024年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出25.07萬元,與上年相比增加0.29萬元,增長1.17%。主要原因是:公用經(jīng)費(fèi)變動。
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心2024年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出8.66萬元,與上年相比增加0.85萬元,增加10.88 %。主要原因是:本年度人員增加4人,辦公費(fèi)和工會經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
十二、政府采購支出預(yù)算情況說明
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸局2024年度政府采購支出預(yù)算總額16.62萬元,其中:擬采購貨物支出1.92萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務(wù)支出14.70萬元。
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊2024年度政府采購支出預(yù)算總額29.8萬元,其中:擬采購貨物支出29.8萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務(wù)支出0萬元。
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心2024年度政府采購支出預(yù)算總額 6.70萬元,其中:擬采購貨物支出0.20 萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務(wù)支出6.50 萬元。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸局共有車輛1輛,其中,一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、業(yè)務(wù)用車0輛、其他用車0輛等。單價50萬元(含)以上的通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上的專用設(shè)備0臺(套)。
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊共有車輛9輛,其中,一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、業(yè)務(wù)用車0輛、其他用車0輛等。單價50萬元(含)以上的通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上的專用設(shè)備0 臺(套)。
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心共有車輛1 輛,其中,一般公務(wù)用車0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、業(yè)務(wù)用車1 輛、其他用車0 輛等。單價50萬元(含)以上的通用設(shè)備0 臺(套),單價100萬元(含)以上的專用設(shè)備0 臺(套)。
十四、項目績效目標(biāo)情況說明
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸局2024年度填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目29個,公開項目29個,公開項目占全部預(yù)算項目的100%。公開填報績效目標(biāo)的項目預(yù)算1962.03萬元,占全部項目預(yù)算的100%。
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊2024年度填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目2個,公開項目2個,公開項目占全部預(yù)算項目的100%。公開填報績效目標(biāo)的項目預(yù)算36.85萬元,占全部項目預(yù)算的100%。
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心
鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心2024年度填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目20 個,公開項目20個,公開項目占全部預(yù)算項目的100%。公開填報績效目標(biāo)的項目預(yù)算282.82萬元,占全部項目預(yù)算的100%。
一、財政撥款:從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。
二、一般公共預(yù)算撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。
三、財政專戶管理資金:繳入財政專戶、實(shí)行專項管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
四、單位資金:除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入,包括事業(yè)收入(不含教育收費(fèi))、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入(包含債務(wù)收入、投資收益等)。
五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、對個人和家庭的補(bǔ)助:是指政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi):指部門(單位)用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映部門(單位)公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門(單位)公務(wù)用車購置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映部門(單位)按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指部門(單位)使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。
本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:李越婧 聯(lián)系電話:13947099401
主辦單位:鄂溫克族自治旗人民政府辦公室 承辦單位:鄂溫克族自治旗政務(wù)服務(wù)與數(shù)據(jù)管理局
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