第一部分 部門(單位)概況
一、主要職能職責
(一)部門職能
鄂溫克族自治旗公安局(簡稱旗公安局)是鄂溫克族自治旗人民政府工作部門。
(二)主要職責
1.宣傳貫徹國家關于公安工作的法律法規(guī)和自治區(qū)、呼倫貝爾市關于公安工作的有關政策,負責轄區(qū)公安工作。
2.掌握影響轄區(qū)社會穩(wěn)定、危害國家政治安全和社會治安的情況,分析形勢、制定對策。
3.負責偵辦轄區(qū)危害國家政治安全、刑事、經(jīng)濟、食品藥品、生態(tài)環(huán)境、生物安全、知識產權等領域犯罪案件。
4.負責轄區(qū)治安管理工作。
5.負責轄區(qū)道路交通安全管理工作。
6.開展轄區(qū)公共信息網(wǎng)絡的安全保護工作。
7.收集轄區(qū)邪教組織影響社會穩(wěn)定、危害社會治安的情況并進行分析研判,依法打擊邪教組織的違法犯罪活動。
8.負責轄區(qū)恐怖活動的防范、偵查和打擊工作。
9.負責轄區(qū)禁毒工作。
10.負責黨和國家領導人、重要外賓、自治區(qū)黨政主要領導在轄區(qū)活動的安全保衛(wèi)工作。
11.負責對被依法逮捕、刑事拘留、行政拘留人員進行依法看押、教育管理和深挖犯罪等工作。
12.組織實施公安科學技術工作,實施旗公安局指揮調度系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)技術、刑事技術建設。
13.負責旗公安局法治建設和執(zhí)法工作。
14.負責旗公安局公安財務裝備、警務保障及警用航空器運行、安全和管理工作。
15.擬訂旗公安局公安隊伍建設有關制度。
16.指導管理轄區(qū)特勤機構公安業(yè)務工作。
17.負責對有關行業(yè)、領域的安全生產工作實施監(jiān)督管理及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產職責。
18.完成旗委、旗人民政府及呼倫貝爾市公安局交辦的其他任務。
二、部門(單位)機構設置及預算單位構成情況
1.根據(jù)單位職責分工,本單位內設機構包括整治工作辦公室、情報指揮中心、督查法制大隊、政治安全保衛(wèi)大隊、經(jīng)濟犯罪偵查大隊、治安管理大隊、刑事偵查大隊、反恐怖和特巡警大隊、警務保障室、警務支援大隊、交通管理大隊、旅游治安管理大隊、機關黨委。本單位無下屬單位。
2.從預算單位構成看,納入本單位2024年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計1家,具體包括:鄂溫克族自治旗公安局本級。詳細情況見表:
序號
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單位名稱
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單位性質
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1
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鄂溫克族自治旗公安局本級
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財政撥款的行政單位
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三、2025年度公安局本級主要工作任務及目標
(一)深化風險防控,健全完善安保維穩(wěn)體系。深入貫徹落實總體國家安全觀,健全完善各類風險處置預案,將責任層層靠實,形成良好循環(huán)機制,高效統(tǒng)籌做好各項安全工作。
(二)深化打擊治理,健全完善治安防控體系。把準智能犯罪的新發(fā)展態(tài)勢,加強網(wǎng)絡治理體系和治理能力現(xiàn)代化建設。
(三)深化基礎建設,健全完善服務保障體系。按照“做精機關、做優(yōu)警種、做強基礎”的總體思路,努力構建多元化社會治理體系。
(四)深化智慧警務,健全完善實戰(zhàn)應用體系。在隊伍轉型上突出智慧賦能、多維感知,堅持向立體化、法治化、專業(yè)化、智能化發(fā)展方向。
(五)深化政務服務,健全完善服務民生體系。深化公安“放管服”改革,圍繞線上線下服務模式,優(yōu)化各派出所戶籍窗口、政務大廳戶籍、出入境和車管所等窗口服務,扎實推動戶籍制度改革、重點行業(yè)管理、交通管理“放管服”改革新舉措,提升公安服務效能。
(六)深化隊伍建設,鍛造高素質過硬公安鐵軍。堅持把學習宣傳貫徹黨的二十大精神與做好具體公安工作實踐相結合,嚴格落實全面從嚴管黨治警黨組織主體責任、書記第一責任和班子成員“一崗雙責”,運用監(jiān)督執(zhí)紀四種形態(tài),深入整治全警特權思想、冷硬橫推、慵懶散奢、人車槍彈酒密網(wǎng)賭毒等違規(guī)違紀問題。
第二部分 2025年度公安局本級預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
鄂溫克族自治旗公安局本級2024年度收入、支出預算總計7580.45萬元,與上年相比收、支預算總計各減少388.35萬元,減少4.87%。其中:
(一)收入預算總計7580.45萬元。包括:
1.本年收入合計7580.45萬元。
(1)一般公共預算撥款收入7580.45萬元,與上年相比減少388.35萬元,減少5.12%。主要原因是2024年增加新入職民輔警工資,今年新增工資少。
(2)政府性基金預算撥款收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是我單位不存在此項內容。
(3)國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是我單位不存在此項內容。
(4)財政專戶管理資金收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是我單位不存在此項內容。
(5)事業(yè)收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是我單位不存在此項內容。
(6)事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是我單位不存在此項內容。
(7)上級補助收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是我單位不存在此項內容。
(8)附屬單位上繳收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是我單位不存在此項內容。
(9)其他收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是我單位不存在此項內容。
2.上年結轉結余0萬元。與上年相比減少10萬元,減少100%。
(二)支出預算總計7580.45萬元。包括:
1.本年支出合計7580.45萬元。
(1)一般公共服務(類)支出0萬元。與上年相比減少1萬元,減少100%。
(2)公共安全(類)支出6308.68萬元,主要用于機構運轉需要的日常公用費、人員工資、辦案費及裝備費。與上年相比減少396.6萬元,減少6.28%。主要原因是2023年新招錄輔警工資進入2024年預算,今年沒有。
(3)社會保障和就業(yè)633.94萬元,主要用于社會保障繳費。與上年相比增加34.45萬元,增長5.74%。主要原因是新增輔警社保支出增加。
(4)衛(wèi)生健康支出255.19萬元,主要用于繳納醫(yī)療保險費。與上年相比增加1.81萬元,0.71%。主要原因是新增輔警醫(yī)保支出。
(5)住房保障支出382.65萬元,主要用于住房公積金繳納。與上年相比減少26.81萬元,減少6.55%。主要原因是輔警住房公積金納入其他工資福利支出。
2.年終結轉結余0萬元,主要原因是不存在此項內容。
二、收入預算情況說明
鄂溫克族自治旗公安局本級202年度收入預算總計7580.45萬元,包括本年收入 7580.45萬元,上年結轉結余0萬元。其中:
本年一般公共預算收入7580.45萬元,占100%;
本年政府性基金預算收入0元,占0%;
本年國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,占0%;
本年財政專戶管理資金0萬元,占0%;
本年事業(yè)收入0萬元,占0%;
本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,占0%;
本年上級補助收入0萬元,占0%;
本年附屬單位上繳收入0萬元,占0%;
本年其他收入0萬元,占0%;
上年結轉結余的一般公共預算收入0萬元,占0%;
上年結轉結余的政府性基金預算收入0萬元,占0%;
上年結轉結余的國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,占0%;
上年結轉結余的財政專戶管理資金0萬元,占0%;
上年結轉結余的單位資金0萬元,占0%。
圖1.收入預算圖
三、支出預算情況說明
鄂溫克族自治旗公安局本級2025年度支出預算合計7580.45萬元,其中:
基本支出7459.74萬元,占98.41%;
項目支出120.72萬元,占1.59%;
事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,占0%;
上繳上級支出0萬元,占0%;
對附屬單位補助支出0萬元,占0 %。
圖2.支出預算圖
四、財政撥款收支預算總體情況說明
鄂溫克族自治旗公安局本級2025年度財政撥款收、支總預算 7508.45萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各減少388.35萬元,減少5.12%。主要原因是2024年增加新入職輔警工資,今年沒有。
五、一般公共預算支出預算情況說明
鄂溫克族自治旗公安局本級2025年度一般公共預算財政撥款支出預算7580.45萬元,與上年相比減少388.35萬元,減少5.12%。具體情況如下:
(一)一般公共服務(類)
一般公共服務類年初預算數(shù)為0萬元,與上年相比減少1萬元。其中:
1.民族事務類(款)行政運行(項)。年初預算0萬元,與上年相比減少1萬元,減少100%。變動原因:結轉民委調劑民族團結經(jīng)費。
(二)公共安全(類)
公共安全類年初預算數(shù)為6308.68萬元,與上年相比減少396.6萬元,減少6.28%。主要原因是2023年新招錄輔警工資進入2024年預算,今年沒有。其中:
1.公安(款)行政運行(項)。年初預算5755.76萬元,與上年相比減少468.31萬元,減少7.52%。變動原因:2023年新招錄輔警工資進入2024年預算,今年沒有。
2.公安(款)信息化建設(項)。年初預算22.27萬元,與上年相比增加22.27萬元,增加100%。變動原因:2025年將旅店業(yè)信息系統(tǒng)維護費經(jīng)費列入預算。
3.公安(款)事業(yè)運行(項)。年初預算457.70萬元,與上年相比減少14.51萬元,減少3.07%。變動原因:上年度部分支出列入行政運行。
4.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)。年初預算249.40萬元,與上年相比增加28.59萬元,增長12.95%。變動原因:退休人員減少。
5.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預算384.54萬元,與上年相比增加6.39萬元,增長1.68%。變動原因:人員增加、工資上漲,相應的社會保障費增加。
6.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。年初預算0萬元,與上年相比減少0萬元,減少0%。變動原因:本年度未做職業(yè)年金。
7.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。年初預算255.19萬元,與上年相比增加1.61萬元,增長0.63%。變動原因:輔警五險納入其他工資福利支出。
8.住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算382.65萬元,與上年相比較少26.81萬元,減少6.55%。變動原因:輔警住房公積金納入其他工資福利支出。
9.撫恤(款)死亡撫恤(項)年初預算0萬元,與上年相比減少0.53萬元,減少100%。變動原因:今年預算沒有表編制撫恤金。
六、一般公共預算基本支出預算情況說明
鄂溫克族自治旗公安局本級2025年度一般公共預算財政撥款基本支出預算7580.45萬元,其中:
(一)人員經(jīng)費6892.94萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、其他對個人和家庭的補助等。
(二)公用經(jīng)費566.79萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置。
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況說明
鄂溫克族自治旗公安局本級2025年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出5萬元,其中因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出5萬元,占90.91%;公務接待費支出0.5萬元,占0.09%。具體情況如下:
一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出5.5 萬元,比上年預算沒變動;其中:
1.因公出國(境)費預算支出0萬元,比上年預算增加0萬元,主要原因我單位不涉及此項業(yè)務。
2.公務用車購置及運行維護費預算支出5萬元。其中:
(1)公務用車購置預算支出0萬元,比上年預算增加0 萬元,主要原因與上年預算數(shù)相同。
(2)公務用車運行維護費預算支出5萬元,比上年預算增加0 萬元,主要原因與上年預算數(shù)相同。
3.公務接待費預算支出05萬元,比上年預算增加0 萬元,主要原因與上年預算數(shù)相同。
八、政府性基金預算支出預算情況說明
鄂溫克族自治旗公安局本級2025年度政府性基金支出預算支出0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因本年無政府性基金預算支出。
九、國有資本經(jīng)營預算支出預算情況說明
鄂溫克族自治旗公安局本級2025年度國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因本年無國有資本經(jīng)營預算支出。
十、項目支出預算情況說明
鄂溫克族自治旗公安局本級2025年度預算安排項目6個,項目預算總金額120.72萬元。其中,財政本年撥款金額120.72萬元,財政撥款結轉結余0萬元,財政專戶管理資金0萬元,單位資金0萬元。
十一、機構運行經(jīng)費支出預算情況說明
鄂溫克族自治旗公安局本級2025年度機構運行經(jīng)費預算支出566.79萬元,與上年相比增加47.87萬元,增長9.22%。主要原因是:民輔警體檢費,公安文化建設費。
十二、政府采購支出預算情況說明
鄂溫克族自治旗公安局本級2025年度政府采購支出預算總額0萬元,其中:擬采購貨物支出0萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出0萬元。
十三、國有資產占用情況說明
鄂溫克族自治旗公安局本級共有車輛55輛,其中,一般公務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車29輛、特種專業(yè)技術用車0輛、業(yè)務用車0輛、其他用車6輛等。單價50萬元(含)以上的通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上的專用設備3臺(套)。
十四、項目績效目標情況說明
鄂溫克族自治旗公安局本級2025年度填報績效目標的預算項目 33個,公開項目33個,公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目預算7580.45萬元,占全部項目預算的100%。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款:從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款。
二、一般公共預算撥款收入:指財政當年撥付的資金。
三、財政專戶管理資金:繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
四、單位資金:除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入,包括事業(yè)收入(不含教育收費)、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入(包含債務收入、投資收益等)。
五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、對個人和家庭的補助:是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
八、“三公”經(jīng)費:指部門(單位)用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映部門(單位)公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映部門(單位)公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映部門(單位)按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
九、機構運行經(jīng)費:指部門(單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。
第四部分 預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位預算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
聯(lián)系人: 白永芳 聯(lián)系電話:138****7541