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索引號: 11152128011619247D/202503-00001 組配分類: 財政預(yù)決算
發(fā)布機(jī)構(gòu): 旗統(tǒng)計局 主題分類: 綜合政務(wù) / 通知
名稱: 2025年度鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局“本級”預(yù)算公開報告 文號:
成文日期: 2025-03-18 發(fā)布日期: 2025-03-18
2025年度鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局“本級”預(yù)算公開報告
發(fā)布時間:2025-03-18 來源:旗統(tǒng)計局 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

2025年度鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局“本級”預(yù)算公開報告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批復(fù)時間:2025年3月7日

公開時間:2025年3月21日

 

 

    

 

第一部分 鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局概況

一、主要職能、職責(zé)

二、部門(單位)機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

三、2025年度鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分 2025年度鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

十、項目支出預(yù)算情況說明

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、項目績效目標(biāo)情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 2025年度鄂溫克族自治旗預(yù)算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、項目支出表

十一、項目績效目標(biāo)表

十二、政府采購預(yù)算表

 

 


第一部分  鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局概況

 

一、主要職能職責(zé)

()部門職能

鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局是自治旗人民政府主管,擬定鄂溫克族自治旗統(tǒng)計改革、統(tǒng)計建設(shè)規(guī)劃及統(tǒng)計調(diào)查計劃,組織實施能源企業(yè)統(tǒng)計調(diào)查制度,監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律法規(guī)的實施的綜合經(jīng)濟(jì)部門。

(二)部門主要職責(zé)

1、貫徹國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市統(tǒng)計工作方針、政策和法律、法規(guī),按照國家、自治區(qū)、能源統(tǒng)計制度,組織領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督檢查各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)的統(tǒng)計和國民經(jīng)濟(jì)核算工作,監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)的實施。

2、建立健全國民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計指標(biāo)體系,貫徹執(zhí)行全國、全區(qū)、全市統(tǒng)一的基本統(tǒng)計制度,審定部門統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)。

3、按照國家普查方案,研究提出重大旗情旗力普查計劃,對國民經(jīng)濟(jì)、科技進(jìn)步和社會發(fā)展等情況進(jìn)行統(tǒng)計調(diào)查、統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督,向旗委、旗政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。

4、統(tǒng)一管理、公布全旗性的基本統(tǒng)計資料,定期向社會公眾發(fā)布全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。

5、建立健全和管理全旗統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫體系。

二、部門(單位)機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1、根據(jù)部門職責(zé)分工5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),本部門無獨(dú)立核算下屬單位。

1)綜合辦公室

協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理機(jī)關(guān)日常工作,協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)政務(wù)工作。

2)統(tǒng)計設(shè)計與法制股

組織起草全旗統(tǒng)計地方性規(guī)章和政策,辦理行政應(yīng)訴工作。

3)國民經(jīng)濟(jì)綜合核算股

對全旗國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況進(jìn)行統(tǒng)計監(jiān)測、預(yù)測和綜合分析研究,組織實施國民經(jīng)濟(jì)核算制度。

4)基礎(chǔ)專業(yè)股

組織實施固定資產(chǎn)投資、建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)的統(tǒng)計調(diào)查,組織實施勞動工資、人口及勞動力變動抽樣調(diào)查。

5)工業(yè)、能源股

組織實施工業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等規(guī)模和效益的統(tǒng)計調(diào)查。

2.從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本單位2025年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計1家,具體包括:鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局本級。詳細(xì)情況見表:

序號

單位名稱

單位性質(zhì)

1

鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局

財政撥款的行政單位

2

 

 

3

 

 

4

 

 

 

三、2025年度部門(單位)主要工作任務(wù)及目標(biāo)

1.全力做好普查、調(diào)查、核算。學(xué)懂弄通地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算制度的新變化,核算原理及核算方法,找到影響核算結(jié)果的主要方面和起支撐作用的相關(guān)指標(biāo),科學(xué)研判經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢,加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)指標(biāo)運(yùn)行調(diào)度。做好住戶收入支出調(diào)查、勞動力調(diào)查、人口抽樣調(diào)查、畜禽監(jiān)測、承辦鄂溫克族自治旗政府和呼倫貝爾市統(tǒng)計局交辦的其他事項。

2.全力提高統(tǒng)計服務(wù)水平,抓準(zhǔn)數(shù)據(jù)監(jiān)測預(yù)警。強(qiáng)化月度、季度、年度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析,加強(qiáng)重點(diǎn)指標(biāo)數(shù)據(jù)分析與解讀。

3.全力提升統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳、規(guī)范數(shù)據(jù)生產(chǎn)流程、堅決扛起防范和懲治統(tǒng)計造假、弄虛作假責(zé)任。

4.全力夯實統(tǒng)計基層基礎(chǔ)。積極賦予基層統(tǒng)計工作職能,推動名錄庫更新維護(hù)向鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)一級延伸,承擔(dān)一定程度的限下單位催報、核實任務(wù)。加強(qiáng)對部門統(tǒng)計規(guī)范化建設(shè)的服務(wù),持續(xù)推進(jìn)部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)共享共用。積極賦予基層統(tǒng)計工作職能,推動名錄庫更新維護(hù)向鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)一級延伸,承擔(dān)一定程度的限下單位催報、核實任務(wù)。

第二部分  2025年度部門(單位)預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局2025年度收入、支出預(yù)算總計484.21萬元,與上年相比收、支預(yù)算總計減少99.12萬元,減少17%。其中:

(一)收入預(yù)算總計萬元。包括:

1.本年收入合計484.21萬元。

1)一般公共預(yù)算撥款收入484.21萬元,與上年相比減少99.12萬元,減少17%。主要原因是上年有全國第五次經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)較多

2)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是與上年預(yù)算數(shù)相同。

3)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是與上年預(yù)算數(shù)相同。

4)財政專戶管理資金收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是與上年預(yù)算數(shù)相同。

5)事業(yè)收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是與上年預(yù)算數(shù)相同。

6)事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是與上年預(yù)算數(shù)相同。

7)上級補(bǔ)助收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是與上年預(yù)算數(shù)相同。

8)附屬單位上繳收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是與上年預(yù)算數(shù)相同。

9)其他收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是與上年預(yù)算數(shù)相同

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是與上年預(yù)算數(shù)相同。

(二)支出預(yù)算總計484.21萬元。包括:

1.本年支出合計484.21萬元。

1)一般公共服務(wù)(類)支出381.74萬元,主要用于人員工資、日常統(tǒng)計調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)。與上年相比減少94.51萬元,減少20%。主要原因是上年有全國第五次經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)較多

2)公共安全(類)支出0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是我單位不涉及此項內(nèi)容

3社會保障和就業(yè)(類)支出57.87萬元,主要用于職工養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、退休人員退休金。與上年相比減少0.9萬元,減少2%,主要原因上年有退休人員補(bǔ)繳職業(yè)年金。

4)衛(wèi)生健康(類)支出17.77萬元,主要用于職工醫(yī)療保險。與上年相比減少0.54萬元,減少3%,主要原因本年調(diào)出2名職工。

5)住房保障(類)支出26.83萬元,主要用于職工住房公積金支出。與上年相比減少3.17萬元,減少11%,主要原因本年調(diào)出2名職工。

2.年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,主要原因是上年預(yù)算數(shù)相同。

二、收入預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局2025年度收入預(yù)算484.21萬元,包括本年收入484.21萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。其中:

本年一般公共預(yù)算收入484.21萬元,占100%;

本年政府性基金預(yù)算收入0萬元,占0%;

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,占0%

本年財政專戶管理資金0萬元,占0%

本年事業(yè)收入0萬元,占0%

本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,占0%;

本年上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;

本年附屬單位上繳收入0萬元,占0%;

本年其他收入0萬元,占0%

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入0萬元,占0%;

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬元,占0%;

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,占0%;

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金0萬元,占0 %;

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元,占0%。

 

1.收入預(yù)算圖

 

三、支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局2025年度支出預(yù)算合計484.21萬元,其中

基本支出386.49萬元,占80%;

項目支出97.72萬元,占20%;

事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,占0%;

上繳上級支出 0萬元,占0%;

對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。

 

2.支出預(yù)算圖

 

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局2025年度財政撥款收、支總預(yù)算484.21萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各減少99.12萬元,減少17%。主要原因是上年全國第五次經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)較多

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局2025年度一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算484.21萬元,與上年相比減少99.12萬元,減少17%。具體情況如下:

(一)一般公共服務(wù)(類)

一般公共服務(wù)類年初預(yù)算數(shù)為381.74萬元,與上年相比減少94.51萬元。其中:

1.人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項)。年初預(yù)算0萬元,與上年相比減少5.1萬元,減少100%。變動原因:本年殘疾人就業(yè)保障金在一般公共服務(wù)支出里。

2.統(tǒng)計信息事務(wù)支出381.74萬元。其中:行政運(yùn)行年初預(yù)算109.5萬元,與上年預(yù)算減少169.32萬元,減少61%,原因:本年項目支出預(yù)算不在行政款項里。一般行政管理事務(wù)年初預(yù)算24.79萬元,與上年相比增加24.79萬元,增加100%,原因:上年項目支出包括行政運(yùn)行。統(tǒng)計抽樣調(diào)查123.88萬元,與上年相比增加113%,原因:上年抽樣調(diào)查項目支出在行政運(yùn)行里已包括。事業(yè)運(yùn)行123.57萬元,與上年相比減少10.39萬元,減少8%,原因:本年事業(yè)編制調(diào)出2名職工,減少人員經(jīng)費(fèi)。

(二)公共安全(類)

公共安全類年初預(yù)算數(shù)為0萬元,與上年相比增加0萬元。其中:

公安(款)行政運(yùn)行(項)。年初預(yù)算0萬元,與上年相比增加0萬元,增長%。原因:我單位不涉及此項內(nèi)容,上年預(yù)算數(shù)相同。

   (三)社會保障和就業(yè)支出(類)

社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算57.87萬元,與上年相比減少0.9萬元,減少2%,原因:本年調(diào)出2名職工,養(yǎng)老保險減少。

(四)衛(wèi)生健康支出(類)

衛(wèi)生健康支出年初數(shù)17.77萬元,與上年相比減少0.54萬元,減少3%,原因:調(diào)出2名職工,醫(yī)療保險減少。

(五)住房保障支出(類)

住房保障支出年初數(shù)26.83萬元,與上年相比減少3.17萬元,減少11%,調(diào)出2名職工,公積金減少。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局2025年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算386.49萬元,其中:

(一)人員經(jīng)費(fèi)353.55萬元。主要包括:基本工資101.45萬元、津貼補(bǔ)貼106.61萬元、獎金11.28萬元、績效工資10.74萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)30.23萬元,職工基本醫(yī)療保險17.77萬元、其他社會保障繳費(fèi)1.68萬元、住房公積金26.83萬元、其他工資福利支出19.32萬元、退休費(fèi)27.64萬元

(二)公用經(jīng)費(fèi)32.93萬元。主要包括:辦公費(fèi)8.74萬元、差旅費(fèi)2.6萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.9萬元、工會經(jīng)費(fèi)1.06萬元、福利費(fèi)0.9萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元、其他交通費(fèi)用9.18萬元、其他商品和服務(wù)支出6.05萬元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局2025年度一般公共預(yù)算撥款安排的三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出6.4萬元,其中因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.5萬元,占71%;公務(wù)接待費(fèi)支出1.9萬元,占29%。具體情況如下:

一般公共預(yù)算撥款安排的三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出6.4萬元,比上年預(yù)算減少1.1萬元,減少15%其中:

1.因公出國(境)費(fèi)預(yù)算支出0萬元,比上年預(yù)算減少0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出4.5萬元。其中:

1)公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元,比上年預(yù)算減0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。

2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出4.5萬元,比上年預(yù)算減少1萬元,主要原因:按照八項規(guī)定縮減三公經(jīng)費(fèi)。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出1.9萬元,比上年預(yù)算減少0.1萬元,主要原因:按照八項規(guī)定縮減三公經(jīng)費(fèi)

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局2025年度政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加0萬元,減少0%。本單位無政府性基金預(yù)算支出,與上年預(yù)算數(shù)相同

其中:

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)管理費(fèi)用支出(項)支出0萬元,本單位無政府性基金預(yù)算支出,與上年預(yù)算數(shù)相同。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局2025年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

其中:

1.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出(類)解決歷史遺留問題及改革成本支出(款)“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助支出(項)支出0萬元,本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

十、項目支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局2025年度預(yù)算安排項目5個,項目預(yù)算總金額97.72萬元。其中,財政本年撥款金額97.72萬元,財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,財政專戶管理資金 0萬元,單位資金0萬元。

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局2025年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出32.93萬元,上年相比增加5.82萬元,增長22%。主要原因是:本年機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)包括殘疾人就業(yè)保障金,上年在工資福利支出。

十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局2025年度政府采購支出預(yù)算總額20.19萬元,其中:擬采購貨物支出2萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務(wù)支出18.19萬元。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局共有車輛1輛,其中,機(jī)要通信用車1輛、一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、業(yè)務(wù)用車0輛、其他用車0輛等。單價50萬元(含)以上的通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上的專用設(shè)備0臺(套)。

十四、項目績效目標(biāo)情況說明

鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局2025年度填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目29個,公開項目29個,公開項目占全部預(yù)算項目的100%。公開填報績效目標(biāo)的項目預(yù)算484.21萬元,占全部項目預(yù)算的100%

 

第三部分  名詞解釋

 

一、財政撥款:從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。

三、財政專戶管理資金:繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、單位資金:除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入,包括事業(yè)收入(不含教育收費(fèi))、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入(包含債務(wù)收入、投資收益等)。

五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、對個人和家庭的補(bǔ)助:是指政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi):指部門(單位)用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映部門(單位)公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門(單位)公務(wù)用車購置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映部門(單位)按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指部門(單位)使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

第四部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

聯(lián)系人:蓮花               聯(lián)系電話:13848906306