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索引號: 11152128011619036X/202403-00002 組配分類: 財政預算/決算
發(fā)布機構: 旗教育局 主題分類: 科技、教育 / 通知
名稱: 2024年度鄂溫克族自治旗教育局(本級)預算公開 文號:
成文日期: 2024-03-13 發(fā)布日期: 2024-03-13

2024年度鄂溫克族自治旗教育局(本級)預算公開



2024年度鄂溫克族自治旗教育局(本級)預算公開

 

批復時間:2024年 02  月 13日

公開時間:2024年 03  月 01日

目    錄

 

第一部分部門(單位)概況

一、主要職能、職責

二、部門(單位)機構設置及預算單位構成情況

三、24年度部門(單位)主要工作任務及目標

第二部分2024年度部門(單位)預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、收入預算情況說明

三、支出預算情況說明

四、財政撥款收支預算總體情況說明

五、一般公共預算支出預算情況說明

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

七、一般公共預算“三公”經費支出預算情況說明

八、政府性基金預算支出預算情況說明

九、國有資本經營預算支出預算情況說明

十、項目支出預算情況說明

十一、機構運行經費支出預算情況說明

十二、政府采購支出預算情況說明

十三、國有資產占用情況說明

十四、項目績效目標情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 2024年度部門(單位)預算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營預算支出表

十、項目支出表

十一、項目績效目標表

十二、政府采購預算表

 

 

第一部分 部門(單位)概況

 

一、主要職能職責

鄂溫克族自治旗教育局是旗人民政府主管全旗教育工作的職能部門。

     (1)貫徹落實黨和國家有關教育工作的方針、政策和法律、法規(guī),研究制訂鄂溫克族自治旗教育發(fā)展的規(guī)劃,擬定全旗教育體制改革的政策措施,并組織協(xié)調、指導實施。 

(2)統(tǒng)籌管理和指導全旗的學前教育、基礎教育、高中教育、職業(yè)教育、成人教育、民族教育、特殊教育、教師教育及其他各類教育事業(yè)。協(xié)調社會力量辦學等與公辦教育的關系,促進其協(xié)調發(fā)展。 

(3)研究制訂全旗各類學校的設置標準、教育教學基本要求;指導全旗各類教育的教育教學改革,研究提出布局和結構調整的意見。 

(4)受旗人民政府的委托,依法監(jiān)督、檢查、評估、指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)蘇木貫徹執(zhí)行國家有關教育方針政策的情況。組織對普及九年義務教育、掃除青壯年文盲和中小學實施素質教育等工作的督導與評估。 

(5)會同有關部門協(xié)調管理上級劃撥的和旗本級的各項教育經費的投入和使用,監(jiān)督全旗教育經費的劃撥和使用情況;按有關規(guī)定管理教育基建項目。

(6)負責社會力量舉辦的各類教育機構的審核和管理工作。 

(7)統(tǒng)籌指導各類學校德育、體育、衛(wèi)生、藝術、國防教育等項工作。指導教科研、電化教育和教學儀器裝備、普及實驗教學等。參與對青少年校外教育機構的管理和指導。推動現(xiàn)代教育技術發(fā)展工作。管理全旗教育學會、教育社團工作。 

(8)統(tǒng)一管理全旗教育系統(tǒng)人事工作。推動學校內部管理體制改革。按規(guī)定實施學校教師的資格認定、職務評聘和繼續(xù)教育工作;按編制標準設置教師崗位;規(guī)劃并管理全旗各級各類學校的教師、管理人員以及教育行政干部隊伍的建設工作。 

(9)貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)有關考試招生工作的政策法規(guī)。負責全旗的高考、中考、成人高考、自學考試、高中學業(yè)水平測試的組織管理和考試服務工作。查處招生考試工作中的違規(guī)違紀違法事件。

(10)貫徹落實國家、自治區(qū)、市關于語言文字工作的方針、政策;會同有關部門協(xié)調、指導和監(jiān)督檢查漢語言文字規(guī)范和標準的應用情況。管理指導全旗教育系統(tǒng)法治建設工作,負責全旗教育行政執(zhí)法監(jiān)督、行政復議等工作。 

(11)管理并指導教育對外交流工作,負責全旗的教育外事工作,組織對外交流和引進師資的工作。 

(12)負責全旗教育基本信息的統(tǒng)計、分析及信息系統(tǒng)的開發(fā)建設工作。 

(13)統(tǒng)籌規(guī)劃指導各類學校后勤改革工作,協(xié)調組織有關部門做好校內外環(huán)境整治工作,維護學校正常秩序;指導學校安全、防火、保衛(wèi)等工作。

(14) 完成市教育局和旗委、旗人民政府交辦的其它工作。

二、部門(單位)機構設置及預算單位構成情況

1.根據部門(單位)職責分工,本部門(單位)內設機構包括6個。本單位無下屬單位。

2.從預算單位構成看,納入本單位2024年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計1家,具體包括:鄂溫克族自治旗教育局(本級)。詳細情況見表:

序號

單位名稱

單位性質

1

鄂溫克族自治旗教育局(本級)

財政撥款的行政單位

單位編制數(shù)17名,其中行政編制8名、工勤編制1名、事業(yè)編制8名。2024年預算實有人數(shù)共計42人,其中在職16人、離休0人、退休23人、編外人員3人。與上年相比,退休人員減少3人。

三、2024年度單位主要工作任務及目標

2024年教育工作總體思路是緊密圍繞旗委、旗政府中心工作,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹黨的二十大精神,結合高質量完成“兩件大事”和“五大行動計劃”,全面落實黨的教育方針,落實立德樹人根本任務,培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會主義建設者和接班人,加快建設高質量教育體系,發(fā)展素質教育,促進教育公平,辦好人民滿意的教育。

(一)加強黨對教育工作的全面領導。一是把政治建設放在首位。引領廣大黨員、干部、師生深刻領悟“兩個確立”的決定性意義,增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”,提高政治判斷力、政治領悟力、政治執(zhí)行力,堅定不移在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致,推動全面從嚴治黨向縱深發(fā)展,鞏固教育系統(tǒng)良好政治生態(tài)。二是高度重視思想政治工作。常態(tài)化開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育,建立鞏固深化主題教育成果的長效機制,健全學習貫徹黨的創(chuàng)新理論的制度機制,確保常態(tài)長效,持續(xù)開展鑄牢中華民族共同體意識和民族團結進步教育,持續(xù)推行使用國家統(tǒng)編教材,推廣普及國家通用語言文字。三是強化黨的組織建設。積極創(chuàng)建堅強堡壘“模范”支部。深入落實新時代 黨的建設總要求和新時代黨的組織路線,將加強新時代黨支部建 設作為組織體系建設的重點,組織開展黨建工作“亮曬比”活動。四是加強黨風廉政建設。夯實黨組織和黨員領導干部黨風廉政建設責任制。一體推進“三不腐”,深化糾治“四風”,把嚴的要求貫徹到黨規(guī)制定、黨紀學習教育、執(zhí)紀監(jiān)督全過程,強化對行政審批、人事調整、招生考試、基建工程、物品采購等重點領域的監(jiān)督管理,堅決杜絕違紀違規(guī)事件發(fā)生。

(二)統(tǒng)籌發(fā)展各類教育。一是學前教育普惠發(fā)展。落實公辦幼兒園生均撥款制度,支持普惠性民辦幼兒園發(fā)展,申請上級項目資金完成每個蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)原則上“至少有一所公辦中心園”要求,滿足更多幼兒入園需求,為2025年學前教育普及普惠縣創(chuàng)建工作做好準備。二是義務教育優(yōu)質均衡發(fā)展。認真實施“義務教育質量提升工程”,推進城鄉(xiāng)義務教育一體化發(fā)展。加強五育并舉、“五項管理”、民族團結進步、校園文化建設、思政一體化建設工作,強化校外培訓機構監(jiān)管治理,推進“雙減”政策走深走實。三是推動普通高中優(yōu)質特色發(fā)展。實施好高中攻堅計劃,落實普通高中生均撥款制度,穩(wěn)步推進新高考改革。四是加快發(fā)展職業(yè)教育。穩(wěn)步擴大辦學規(guī)模,不斷優(yōu)化專業(yè)結構,加強職業(yè)教育培訓,助力全旗鄉(xiāng)村振興工作。五是重視保障特殊教育。繼續(xù)實施特殊教育提升計劃,健全普通中小學隨班就讀、送教上門制度,落實“一人一案”,提高特教班級的管理水平,促進特殊教育融合發(fā)展。

  (三)落實立德樹人根本任務。一是堅持“五育并舉”。全面提高學生綜合素養(yǎng),將立德樹人融入思想道德教育、文化知識教育、社會實踐教育各環(huán)節(jié)。二是加強校園文化建設。讓社會主義核心價值觀、中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化在校園落地生根。三是穩(wěn)步做好民族工作。結合高質量完成“兩件大事”和“五大行動計劃”,深入開展鑄牢中華民族共同體意識,堅定不移推行使用國家統(tǒng)編教材,全面加強國家通用語言文字教育,培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會主義建設者和接班人。

  (四)抓好兩支隊伍建設。一是加強校長隊伍建設。進一步選優(yōu)配強學校、幼兒園領導班子,執(zhí)行校長交流輪崗制度,按比例交流中小學校長,提高薄弱學校薄弱學科的管理水平。二是加強教師隊伍建設。通過公開招聘,及時為普通高中及國家通用語言授課義務教育階段中小學補充緊缺學科教師。利用人才引進政策吸引高水平專業(yè)人才補充教師隊伍;強化業(yè)務培訓,進一步提升教師素質,繼續(xù)發(fā)揮鄂溫克族自治旗名師工作室的人才引領作用;深入推進中心城區(qū)研訓一體化建設,提高教師隊伍素質能力。

(五)完善教育保障條件。一是加快推進項目建設。推動各類基建項目快速實施,加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)寄宿制學校和鄉(xiāng)村小規(guī)模學校建設,著力補齊“兩類學?!鞭k學條件短板,擬計劃為大雁鎮(zhèn)第一小學申請新建運動場項目、為錫尼河西蘇木申請新建幼兒園項目。二是加強經費使用監(jiān)管。嚴格履行“三重一大”事項集體決策程序,加大監(jiān)督檢查力度,促進各學校、幼兒園依法合規(guī)使用教育經費,提高資金使用效益。三是提高依法行政能力。強化法律法規(guī)學習,提高依法治教能力,深化教育系統(tǒng)法治建設,落實教育領域“放管服”改革,持續(xù)優(yōu)化教育營商環(huán)境,依法公開政務信息,主動接受社會監(jiān)督,提升教育服務水平。

(六)全面落實安全穩(wěn)定責任。一是強化聯(lián)合檢查。積極協(xié)調配合有關部門,定期開展校園周邊環(huán)境綜合治理。二是提升安防能力。落實學校日常安全教育與演練,強化人防物防技防建設。三是緊盯關鍵環(huán)節(jié)。抓好心理健康、食品衛(wèi)生、?;繁9?、意識形態(tài)、掃黑除惡等重點工作,緊盯法定假日、寒暑假期、中高考前后等重要時間節(jié)點開展安全宣傳教育,增強安全意識。四是壓實信訪職責。嚴明師德建設“三條禁令”,嚴格執(zhí)行信訪工作責任制,確保教育系統(tǒng)和諧穩(wěn)定。

 

 

第二部分 2024年度單位預算情況說明

 

一、收支預算總體情況說明

鄂溫克族自治旗教育局(本級)2024年度收入、支出預算總計    5589.95萬元,與上年相比收、支預算總各增加減少 535.63萬元,減少8.74%。其中:

(一)收入預算總計  5589.95  萬元。包括:

1.本年收入合計5171.95萬元。

(1)一般公共預算撥款收入5171.95萬元,與上年相比增加減少 953.63萬元,減少 15.57 %。主要原因是……。

(2)政府性基金預算撥款收入  0 萬元,與上年相比增加(減少)  0 萬元,增長(減少) 0  %。不存在此項內容。

(3)國有資本經營預算撥款收入 0 萬元,與上年相比增加(減少) 0 萬元,增長(減少) 0 %。不存在此項內容。

(4)財政專戶管理資金收入 0 萬元,與上年相比增加(減少) 0 萬元,增長(減少) 0 %。不存在此項內容。

(5)事業(yè)收入 0 萬元,與上年相比增加(減少) 0 萬元,增長(減少) 0 %。不存在此項內容。

(6)事業(yè)單位經營收入  0 萬元,與上年相比增加(減少) 0 萬元,增長(減少) 0 %。不存在此項內容。

(7)上級補助收入 0 萬元,與上年相比增加(減少)  0 萬元,增長(減少)  0 %。不存在此項內容。

(8)附屬單位上繳收入 0 萬元,與上年相比增加(減少) 0 萬元,增長(減少) 0  %。不存在此項內容。

(9)其他收入  0 萬元,與上年相比增加(減少) 0 萬元,增長(減少)  0 %。不存在此項內容。

2.上年結轉結余 418 萬元。與上年相比減少  450 萬元,減少 51.84  %。主要原因是2023年支付伊敏中心校綜合樓工程款740萬元,2023年結余大雁鎮(zhèn)第四小學運動場工程290萬元。

(二)支出預算總計    萬元。包括:

1.本年支出合計5589.95 萬元。

(1)教育(類)支出5210.36萬元,主要用于人員工資及社保支出、機關公務運行支出及基建支出。與上年相比減少671.17萬元,減少11.41%。主要原因是相比2023年新增工程款減少。

(2)社會保障和就業(yè)(類)支出57.07萬元。與上年相比減少148.63萬元,減少72.26%。主要原因是2023年年初追加撫恤金139.92萬元。

(3)衛(wèi)生健康(類)支出12.26萬元。與上年相比減少3.76萬元,減少23.47 %。主要原因是編外人員財政補助醫(yī)療保險費減少。

(4)住房保障(類)支出20.26 萬元。與上年相比減少20.07萬元,減少9.27 %。主要原因是編外人員財政補助住房公積金減少。

2.年終結轉結余0 萬元,主要變動原因是無結余。

二、收入預算情況說明

鄂溫克族自治旗教育局(本級)2024年度收入預算總計5589.95萬元,包括本年收入5171.95萬元,上年結轉結余 418 萬元。其中:

本年一般公共預算收入5171.95 萬元,占 92.52 %;

本年政府性基金預算收入  0 萬元,占 0 %;

本年國有資本經營預算收入  0  萬元,占 0 %;

本年財政專戶管理資金 0  萬元,占  0 %;

本年事業(yè)收入  0  萬元,占  0  %;

本年事業(yè)單位經營收入 0  萬元,占 0  %;

本年上級補助收入  0  萬元,占 0  %;

本年附屬單位上繳收入 0 萬元,占  0 %;

本年其他收入  0  萬元,占  0 %;

上年結轉結余的一般公共預算收入128 萬元,占 2.29 %;

上年結轉結余的政府性基金預算收入 290 萬元,占  5.19  %;

上年結轉結余的國有資本經營預算收入  0 萬元,占 0 %;

上年結轉結余的財政專戶管理資金 0  萬元,占  0  %;

上年結轉結余的單位資金 0 萬元,占  0 %。

 

三、支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗教育局(本級)2024年度支出預算合計5589.95萬元,其中:

基本支出   321.55   萬元,占  5.75  %;

項目支出   5268.40    萬元,占 94.25  %;

事業(yè)單位經營支出  0  萬元,占 0   %;

上繳上級支出  0   萬元,占  0 %;

對附屬單位補助支出 0 萬元,占  0  %。

 

四、財政撥款收支預算總體情況說明

鄂溫克族自治旗教育局(本級)2024年度財政撥款收、支總預算 5589.95萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各減少535.63萬元,減少 8.74  %。主要原因是需支付工程款減少。

五、一般公共預算支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗教育局(本級)2024年度一般公共預算財政撥款支出預算  5299.95 萬元,與上年相比減少  825.63 萬元,增長(減少)  13.48  %。具體情況如下:

(一)教育(類)

教育類年初預算數(shù)為 5210.35萬元,與上年相比減少671.18  萬元。其中:

1. 教育管理事務(款)行政運行(項)。年初預算124.53萬元,與上年相比增加8.4萬元,增加 6.75 %。主要變動原因是2024年編外人員五險一金錄主款項其他工資福利支出。

2. 教育管理事務(款)機關服務(項)。年初預算10.74 萬元,與上年相比增加0.37萬元,增長3.45 %。主要變動原因是2024年增資及相應社保支出增加。

3. 教育管理事務(款)小學教育(項)。年初預算128萬元,與上年相比減少740萬元,減少 85.25 %。主要變動原因是2023年支付伊敏中心校綜合樓工程款740萬元。

4. 教育管理事務(款)其他普通教育支出(項)。年初預算273.08 萬元,與上年相比減少52.93萬元,減少 16.24 %。主要變動原因是2024年減項。

5. 教育管理事務(款)其他教育費附加安排的支出(項)。年初預算4674 萬元,與上年相比增加112.98萬元,增加112.98 %。主要變動原因是2024年新增項目。

(二)社會保障和就業(yè)(類)

社會保障和就業(yè)類年初預算數(shù)為57.07萬元,與上年相比減少148.64萬元。其中:

1. 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)。年初預算33.94萬元,與上年相比減少9.37萬元,減少21.63%。主要變動原因是2023年退休人員減員3人。

2. 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位退休(項)。年初預算1.75 萬元,與上年相比增加1.75萬元,增加100%。主要變動原因是2023年合并至行政離退休核算。

3. 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預算21.38 萬元,與上年相比減少1.1萬元,減少4.89%。主要變動原因是2024年重新核定扣繳基數(shù)。

4. 撫恤(款)死亡撫恤(項)。年初預算0元,與上年相比減少139.92萬元,減少100%。主要變動原因是2023年年初預算中含撫恤金。

(三)衛(wèi)生健康(類)

衛(wèi)生健康類年初預算數(shù)為12.26萬元,與上年相比減少3.76萬元。其中:

1. 行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。年初預算12.26萬元,與上年相比減少3.62萬元,減少22.8%。主要變動原因是2024年編外人員五險一金錄主款項其他工資福利支出。

2. 行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。年初預算0萬元,與上年相比減少0.14萬元,減少100%。主要變動原因是2024年事業(yè)退休人員醫(yī)療保險合并至行政單位醫(yī)療。

(四)住房保障(類)

住房保障類年初預算數(shù)為20.26萬元,與上年相比減少2.07萬元。其中

1. 住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算20.26萬元,與上年相比減少2.07萬元,減少9.27%。主要變動原因是2024年編外人員五險一金錄主款項其他工資福利支出。

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗教育局(本級)2024年度一般公共預算財政撥款基本支出預算 321.55萬元,其中:

(一)人員經費 285.49萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費等。

(二)公用經費 36.05萬元。主要包括:辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

七、一般公共預算“三公”經費支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗教育局(本級)2024年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出3.5萬元,其中因公出國(境)費支出0  萬元,占 0 %;公務用車購置及運行維護費支出 3.5 萬元,占100 %;公務接待費支出0 萬元,占 0  %。具體情況如下:

一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出 3.5  萬元,比上年預算增加(減少)0 萬元,增長(減少) 0 %;其中:

1.因公出國(境)費預算支出0 萬元,比上年預算增加(減少)0萬元,相比上年無變動。

2.公務用車購置及運行維護費預算支出 3.5 萬元。其中:

(1)公務用車購置預算支出0 萬元,比上年預算增加(減少)0萬元,相比上年無變動。

(2)公務用車運行維護費預算支出3.5 萬元,比上年預算增加(減少)0  萬元,相比上年無變動。

3.公務接待費預算支出0  萬元,比上年預算增加(減少)0  萬元,相比上年無變動。

八、政府性基金預算支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗教育局(本級)2024年度政府性基金支出預算支出290萬元。與上年相比增加290  萬元,增長100  %。主要原因是主要原因是上年無政府性基金預算支出,本年有用于教育事業(yè)的彩票公益金支出。

其中:

1.其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事業(yè)的彩票公益金支出(項)支出290萬元,主要是用于大雁鎮(zhèn)第四小學運動場工程建設。

九、國有資本經營預算支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗教育局(本級)2024年度國有資本經營預算支出0萬元。與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因本單位無國有資本經營預算支出。

十、項目支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗教育局(本級)2024年度預算安排項目44 個,項目預算總金額5268.4 萬元。其中,財政本年撥款金額 4850.4  萬元,財政撥款結轉結余418 萬元,財政專戶管理資金 0  萬元,單位資金 0  萬元。

十一、機構運行經費支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗教育局(本級)2024年度機構運行經費預算支出36.05萬元,與上年相比增加0.12 萬元,增長(減少)0.33  %。主要原因是:職務變更,相應公車補助增加。

十二、政府采購支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗教育局(本級)2024年度政府采購支出預算總額 397.76萬元,其中:擬采購貨物支出192.76 萬元、擬采購工程支出0 萬元、擬購買服務支出205 萬元。

十三、國有資產占用情況說明

鄂溫克族自治旗教育局(本級)共有車輛1輛,其中,一般公務用車0  輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0  輛、特種專業(yè)技術用車 0輛、業(yè)務用車0 輛、其他用車1  輛等。單價50萬元(含)以上的通用設備0 臺(套),單價100萬元(含)以上的專用設備0 臺(套)。

十四、項目績效目標情況說明

鄂溫克族自治旗教育局(本級)2024年度填報績效目標的預算項目64  個,公開項目64個,公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目預算5171.95萬元,占全部項目預算的100%。

 

第三部分 名詞解釋

 

一、財政撥款:從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款。

二、一般公共預算撥款收入:指財政當年撥付的資金。

三、財政專戶管理資金:繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

四、單位資金:除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入,包括事業(yè)收入(不含教育收費)、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經營收入及其他收入(包含債務收入、投資收益等)。

五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、對個人和家庭的補助:是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

八、“三公”經費:指部門(單位)用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映部門(單位)公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映部門(單位)公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映部門(單位)按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、機構運行經費:指部門(單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。

 

第四部分 預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

本單位預算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

聯(lián)系人:烏仁其其格     聯(lián)系電話:0470-8812205